Evaluación al desarrollo y efectividad del sistema de control interno existente en Comfacauca Agencia Santander de Quilichao, en el área de mercadeo social. (supermercado y droguería)
| dc.contributor.advisor | Bernal Galindo, Adolfo León | |
| dc.contributor.author | Carabali Vanegas, Maricel | |
| dc.coverage.spatial | Calí | spa |
| dc.date.accessioned | 2025-04-03T21:57:00Z | |
| dc.date.available | 2025-04-03T21:57:00Z | |
| dc.date.created | 2013 | |
| dc.description.abstract | Teniendo en cuenta que la eficiencia de un sistema de control interno es parte esencial para el logro de los objetivos propuestos por la organización, y como tal, su deficiente o eficiente manejo, inciden directamente en el desarrollo de las políticas contempladas por la administración, es por esto que el desarrollo de este trabajo pretende presentar un aporte de un modelo de evaluación al sistema del control interno existente, como parte vital para alcanzar al máximo las metas propuestas por la empresa. El presente anteproyecto de grado identifica y precisa la idea que será el núcleo del problema de investigación, al mismo tiempo abre el espacio y la oportunidad para argumentar y valorar la factibilidad de la investigación como propuesta de trabajo de grado, visualizando Las debilidades del control Interno, sus causas y el planteamiento de recomendaciones que de llegar a implementarse son de gran ayuda para el cumplimiento de los objetivos propuestos por la empresa, también redundará en disminuir tiempos, desperdicios y por consiguiente costos de operación y funcionamiento y evitará que se trasladen la ineficiencia e inoperancia a los clientes. | spa |
| dc.description.sponsorship | Universidad Libre de Colombia--Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables -- Especialización en Revisoría Fiscal y Auditoría | spa |
| dc.format | spa | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10901/30929 | |
| dc.relation.references | Guía para elaborar diseños de investigación en ciencias económicas, contables y administrativas. Méndez Carlos Eduardo. Me Graw Hill. Santa fé de Bogotá 1995. | spa |
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| dc.relation.references | ESTUPIÑÁN Gaitán Rodrigo, Control interno y fraudes.Ecoe Ediciones. | spa |
| dc.relation.references | BLANCO Yanel, Manual de auditoría,Edit. Edmez. 1998 | spa |
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| dc.relation.references | SENN James Análisis y diseño de sistemas de información .2 Ed. Me Graw Hill 1992. | spa |
| dc.relation.references | DELGADILLO Diego, el sistema de información contable, artes gráficas del valle ley 789 del 2002 | spa |
| dc.relation.references | Ley 21 de 1982 | spa |
| dc.relation.references | Normas internacionales de auditoría generalmente aceptadas | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.subject | eficiencia por actividad | spa |
| dc.subject | sistema de control interno | spa |
| dc.subject | optimización de procesos | spa |
| dc.subject.lemb | Sistemas de información -- Administración | spa |
| dc.subject.lemb | Control interno -- Auditoría | spa |
| dc.subject.lemb | Auditoría financiera | spa |
| dc.subject.subjectenglish | Efficiency by activity | spa |
| dc.subject.subjectenglish | Internal control system | spa |
| dc.subject.subjectenglish | Process optimization | spa |
| dc.title | Evaluación al desarrollo y efectividad del sistema de control interno existente en Comfacauca Agencia Santander de Quilichao, en el área de mercadeo social. (supermercado y droguería) | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.local | Tesis de Especialización | spa |
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